Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).
RADA GMINY BOLESZKOWICE
Uchwala, co następuje:
§ 1ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ73.041,00 zł
Dz.
Rozdz.
§
Tytuł
w złotych
1
2
3
4
5
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
7.858,00
75056
Spis powszechny i inne
7.858,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
7.858,00
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
8.986,00
75478
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
8.986,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
8.986,00
851
OCHRONA ZDROWIA
15.300,00
85178
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
15.300,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
15.300,00
852
POMOC SPOŁECZNA
33.681,00
85219
Ośrodki pomocy społecznej
2.481,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
2.481,00
85278
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
31.200,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
31.200,00
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
7.216,00
85415
Pomoc materialna dla uczniów
7.216,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
7.216,00
§ 2ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ46.898,00 zł
Dz.
Rozdz.
§
Tytuł
w złotych
1
2
3
4
5
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
27.000,00
60016
Drogi publiczne gminne
27.000,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
27.000,00
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
3.347,00
75818
Rezerwy ogólne i celowe
3.347,00
4810
Rezerwy
3.347,00
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
51,00
85395
Pozostała działalność
51,00
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
48,10
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
2,84
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
16.500,00
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
16.500,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
16.500,00
§ 3 ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ119.939,00 zł
Dz.
Rozdz.
§
Tytuł
w złotych
1
2
3
4
5
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
27.000,00
60016
Drogi publiczne gminne
27.000,00
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Plac B. Chrobrego
27.000,00
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
23.468,00
75023
Urzędy Gmin
15.610,00
4270
Zakup usług remontowych
15.610,00
75056
Spis powszechny i inne
7.858,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
6.000,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
911,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
147,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
565,80
4410
Podróże służbowe krajowe
234,20
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
12.333,00
75478
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
12.333,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
5.472,50
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4.956,42
4300
Zakup usług pozostałych
1.854,08
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
50,00
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
390,00
80195
Pozostała działalność
390,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
390,00
851
OCHRONA ZDROWIA
15.300,00
85178
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
15.300,00
4300
Zakup usług pozostałych
15.300,00
852
POMOC SPOŁECZNA
33.681,00
85219
Ośrodki pomocy społecznej
2.481,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2.481,00
85278
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
31.200,00
3110
Świadczenia społeczne
31.200,00
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
51,00
85395
Pozostała działalność
51,00
4417
Podróże służbowe krajowe
48,16
4419
Podróże służbowe krajowe
2,84
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
7.216,00
85415
Pomoc materialna dla uczniów
7.216,00
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
7.216,00
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
500,00
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
500,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
§ 4Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Powyższe zmiany budżetu i w budżecie gminy zostały dokonane w związku ze zwiększeniem dotacji w zakresie:
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
7.858,00 złdotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2010 roku
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
8.986,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową
OCHRONA ZDROWIA
15.300,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na akcję zwalczania komarów na terenach objętych powodzią w maju i czerwcu 2010 roku
POMOC SPOŁECZNA
2.481,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2010
31.200,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa zachodniopomorskiego, poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w maju i czerwcu 2010 roku oraz gradobicia i huraganu w dniu 11 czerwca2010 roku
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
7.216,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.
Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane, a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie.
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 25-08-2010
Wprowadził(a): Krzysztof Fira Data wprowadzenia: 25-08-2010 09:57
Zaktualizował(a): -
Ostatnia aktualizacja: 25-08-2010 09:57